林芝市卫生健康委员会

政府信息公开

林芝市卫生系统2021年度部门决算

发布时间: 2023-01-18   浏览次数:   【字体:

林芝市卫生系统2021年度部门

决算说明

2023年1月18日

第一部分 林芝市卫生健康委员会概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分 林芝市卫生系统2021年度部门决算明细表

一、Z01 收入支出决算总表(财决01表)

二、Z02 收入支出决算表(财决02表)

三、Z03 收入决算表(财决03表)

四、Z04 支出决算表(财决04表)

五、Z05 支出决算明细表(财决05表)

六、Z05_1 基本支出决算明细表(财决05-1表)

七、Z05_2 项目支出决算明细表(财决05-2表)

八、Z06 项目收入支出决算表(财决06表)

九、Z07 一般公共预算财政拨款收入支出决算表(财决07表)

十、Z09 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(财决09表)

十一、Z10 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表(财决10表)

十二、Z10_2 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表(财决10

十三、F03 机构运行信息表(财决附03表)

第三部分林芝市直卫生系统2021年度部门决算说明

第四部分名词解释

第一部分  林芝市卫生健康委员会概况

一、基本情况

我委林芝市人民政府工作部门,为正县级行政单位,机关行政编制19名,事业编制6名。其中:县级领导职数5名,内设机构科级领导职数9名;13个内设机构(正科级):血站事业编制10名(正科级)。

2021年在职职工48人(含计卫生健康委、血站、创卫办),机动车辆14台。主要职责:我委除承担本委工作外,还承担着市创卫办、血液中心工作,故我委支出涵盖了本局、计生委、创卫办、血站等4家单位。(较2020年度调入人员4名,其中行政人员2名、参公人员2名)

一、主要职能

(一)起草全市卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章草案,拟订全市卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划全市卫生健康资源配置,指导全市卫生健康规划的编制和实施。制定推进全市卫生健康基本公共服务均等化,普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

(二)协调推进全市深化医疗卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化全市公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院制度,制定全市推进卫生健康公共服务提供主体多样化的政策措施并组织实施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

(三)制定全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。负责卫生健康领域安全生产监督管理的应急处置工作。

(四)组织拟订并协调落实全市应对人口老龄化政策措施、负责推进全市老年健康服务体系建设和医养结合工作。

(五)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系

(六)制定全市医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立全市医疗服务评介和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定全市医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员规则、服务规范并组织实施。

(七)负责全市计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口和家庭发展相关政策建议,完善全市计划生育政策。

(八)指导全市卫生健康工作,负责承担全市基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进全市卫生健康科技创新发展。

(九)负责全市藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养,促进藏药资源的保护开发与合理利用。

(十)负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

(十一)指导协调推进卫生健康对口支援工作。

(十二)负责市保健对象的医疗保健工作,承担重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

(十三)承担市老龄工作委员会工作,指导市场计划生育协会业务工作。

(十四)完成市委、政府交办的其他任务。

(十五)职能转变。市卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念,推进实施健康林芝建设,坚持藏西医并重,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基础、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量的水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重,加强藏医药传承创新和藏医服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

二、林芝市卫生健康委员会(2021年)部门决算单位构成

林芝市卫生健康委员会2021年度决算公开包括以下单位数据:

(一)林芝市卫生健康委员会:

(二)林芝市中心血站:

第二部分芝市卫生系统2021年度部门决算明细表

(详见附后表)

第三部分   林芝市卫生健康委员会2021年度

决算情况说明

一、2021年部门入结构情况分析

(一)2021年年初一般公共财政预算收入总体情况分析

市卫生健康委员会2021年财政拨款收入部门预算1352.4万元,较上年同期增25.13万元、增长1.89%其中基本支出1199.63万元,较上年同期增加55.39万元、增长4.84%、占年初预算收入的88.70%。(工资福利支出1076.9万元,较上年增加43.68万元;商品和服务支出97.57万元,较上年增加11.65万元;对个人和家庭的补助支出25.16万元,较上年增加0.06万元)。主要是调入人员增加,基本支出预算相应增加。专项经费支出 152.77万元较上年同期减少30.26万元,下降16.53%,占年初预算收入11.3%。(党建经费10.25万元,较上年同期增0.35万元;爱卫工作经费10万元,较上年同期减少10万元、;医改工作经费10万元,较上年持平;医疗保障经费10万元,较上年持平;短期聘请柔性援藏人才对口支援经费5万元,较上年持平红十字会工作经费10万元,较上年属新增项目,增加10万元;考务费工本费10万元,较上年减少2万元;血站业务经费20万元,较上年减少15万元;计划生育事业经费57.12万元,较上年增加2.12万元寿星老人健康补贴10.4万元,较上年预算属新增项目,增加10.4万元。第五届藏医药研讨会经费10万元公共卫生应急处置经费12万元网络租赁费4.13万元;三个项目在2021年度取消预算,合计减少26.13万元)。

(二)2021年财政拨款追加预算收入情况

2021年度追加预算指标5883.86万元、其中存量资金中解决59.97万元、一般公共预算收入5823.89万元。2021年根据预算改革要求,2021年结转资金需当年调减纳入到明年预算收入,2021年结转资金为3681.31万元(其中存量资金解决40万元),当年调年预算收入24.08万元(基本支出8.08万元,项目支出16万元)。当年实际追加预算指标2178.47万元(其中存量资金解决19.97万元)。

2021年度财政拨款收支预算情况总体说明

(一)2021年度部门收入为3680.87万元,较上年同期减少24388.09万元,下降86.89%。具体情况如下:

2021年收入明细表

序号

名称

金额

备注

一般公共财政拨款收入

3510.9

001

基本支出

1,392.13

001001

人员经费

1,290.32

001002

日常公用经费

101.81

002

项目支出

2,138.74

002001

爱卫办工作经费

10

002002

新冠病毒疫苗经费

199.24

002003

党建经费

3.56

002004

血站业务费

20.00

002005

医改工作经费

5.80

002006

红十字会工作经费

9.26

002007

考务费与工本费

10.00

002008

三大节日慰问金

1.70

002009

医疗保障经费

0.48

002010

短期聘请柔性援藏人才经费

3.56

002011

2020年度先进单位奖励资金

10.00

002012

市级配套计划生育经费

57.12

002013

双百计划经费

117.82

002014

寿星老人健康补贴

10.34

002015

林财社指[2021]25号绩效考核资金(基妇科负责)

17.00

002016

房租返还款

3.88

002017

重大疾病与健康危害因素监测

1.00

002018

老年医学骨干医师人才培训补贴

2.52

002019

BJ地区新冠肺炎疫情应急防控设施建设项目

363.68

002020

藏医药产业发展资金(2021年度短平快项目)

41.91

002021

2021年卫生健康人才培养培训(住院医师规范化培训费)

12.00

002022

疾控预防控制中心建设项目

1,217.44

002023

血站三支一扶生活补助

0.47

003

其他收入

169.97

003001

援藏工作经费

30

003002

援藏项目(粤林育才专项经费)

80

003003

援藏项目(先心病儿童患儿救治专项资金)

40

003004

爱卫办工作经费

19.97

总合计

3680.87

1.一般公共财政拨款预算收入情况

市卫生健康委员会2021一般公共财政拨款收入3510.9万元。较上年增加1.94万元元,较上年同期增长0.06%,增幅不大。主要原因基本支出1392.13万元较上年增加275.77万元,但项目支出是2118.76万元,较上年减少273.83万元,因此2021一般公共财政拨款收入较上年增幅不大。年。

2.其他收入情况

1)2021年度收到援藏经费150万元。其中援藏工作经费30万元、援藏项目资金120万元(粤林育才专项经费80万、先心病儿童救治专项资金40万元)。历年援藏经费在往来款项中核算,今年严格执行《部门决算管理制度》,将援藏经费纳入到单位收入管理核算,因此收入无可比性。

2)2021年财政非一般公共财政拨款收入19.97万元。从存量资金中追加爱卫办工作经费19.97万元.

(二)2021年度部门支出情况总体说明

2021年度部门支出5655.16万元,较上年减少20254.39万元,下降78.17%。主要是上年有政府基金预算财政拨款支出22104万元(抗疫国债项目、而今年无政府基金预算财政拨款支出。具体如下:

1.2021年财政拨款支出情况

2021年度财政拨款支出预算支出5610.58万元,其中政府基金预算财政拨款支出22.48万元、预算外资金支出19.97万元、一般公共财政拨款支出5568.13万元。其中一般公共财政拨款支出较上年增加1762.58万元,增长46.32%。主要2021年度支出2019年公立医院(含藏医院)医疗服务能力及基层医疗卫生机构能力建设项目支出598.52万元,主要用于全市卫生系统智慧医疗建设方面2020年度公立医院综合改革资金373.12万元、2021年度疾病预防控制中心建设项目款1217.44万元、突发公共卫生事件应急处理设备购置费363.68万元。

2.2021年其他资金支出情况

2021年度援藏经费支出44.58万元。其中援藏工作经费支出13.18万元、援藏项目资金支出31.4万元(粤林育财专项资金28.3万元、先心病儿童患儿救治资金3.1万元)。

(三)2021年度部门支出结构情况

2021年度部门支出5655.16万元。基本支出1392.13万元,较上年同期增加271.63万元,增长24.24%。主要一是人员增加,较上年增加4人,二是干部职工工资调资。其中:工资福利支出1304.3万元,较上年同期增加269.72万元,增长26.07%,商品和服务支出84.14万元,较上年同期增加12.21万元,增长16.97%;含林芝血液中心及委里办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费及公务用车运行维护费等主要是2020年度公立医院改革373.12万元、三级医院对口帮扶64.1万元、出生缺陷资金288.58万元都在此科目中核算;对个人和家庭的补助支出2.28万元,较上年同期减少9.93万元,下降81.33%。主要是今年休假探亲费、通讯补贴等核算科目做了调调整。资本性支出1.41万元,较上年同期减少0.37万元,下降20.79%项目支4263.03万元,较上年同期减少20526.02万元,下降82.8%。主要是上年有政府基金预算财政拨款支出22104万元。其中:工资福利支出138.16万元,较上年同期增加136.36万元,增长7576%。主要是为今年调整“双百计划”经费科目,即将用于柔性援藏人才的生活性补助在津贴补贴中核算;商品和服务支出1990.78万元,较上年同期增加578.43万元,增长40.96%;主要是2020年度公立医院改革373.12万元、三级医院对口帮扶64.1万元、出生缺陷资金288.58

万元、突发公共卫生事件应急处理设备购置费363.68万元。都在此科目中核算;对个人和家庭的补助支出123.36万元,较上年同期减少29.85万元,下降19.48%。主要原因为今年调整“双百计划”经费科目,即将用于柔性援藏人才的生活性补助在津贴补贴中核算。资本性支出(基本建设)支出1217.44万元,较长上年增加1217.44万元、增长100%,主要是上年一般公共财政拨款支出中无基本建设项目;今年有疾控预防控制中心建设项目。资本性支出793.29万元,较上年减少22428.39万元,下降96.58%,主要是上年有政府基金预算财政拨款支出22104万元(抗疫国债项目)

三、2021年度部门结转资金变动情况

2021年年初财政拨款结转资金5361.26万元,当年归集上缴和缴回资金709.11万元,归集上缴后结转资金为4652.15万元 其中2456万元为政府基金结转资金(抗疫国债项目)2021年度上年结转资金支出2079.71万元(政府基金结转资金22.48万元)、结转至2022年度资金2572.44万元(政府基金结转资金2433.52万元)。

2021年其他资金结转105.42万元,援藏工作经费16.82万元、援藏项目资金88.6万元(粤林育才专项资金51.7万元、先心病儿童患儿专项资金36.9万元)

四、2021“三公”经费预算情况说明

1.2021年林芝市卫生健康为三公经费预算合计46.14万元,较上年同期增加0.83万元,增长1.83%。主要原因为今年援藏经费按要求纳入收支核算,增加了援藏工作接待费。其中基本支出三公经费17.14万元,较上年同期减少3.27万元,下降16.02%。项目支出三公经费29万元,较上年同期增加4.1万元,增长16.47%。主要原因为今年援藏经费按要求纳入收支核算,增加了援藏工作接待费。

2.2021年公务用车辆14辆,其中正常运行车辆10车辆公务车辆公车用车运行维护费为40.21万元,较上年减少2.52万元,下降5.9%主要原因本年度从9月中旬启用公务卡管理,

3.2021公务接待费5.93万元,较上年同期增加3.35万元,增长129.84%,主要原因为今年援藏经费按要求纳入收支核算,增加了援藏工作接待费。

4.主要是单位无因公务出国(境)预算。

五、资产负债情况

(一)资产总计281364657.11元;年初资产数为293588442.34元,资产减少4.16%。①流动资产30776660.45元,较上年同期减少28184686.17元下降47.8%。占总资产10.94%。主要是2021年度项目结转资金进行调减,纳入到明细预算,导致财政应返还额度中只反映历年结转资金。其他应收款净额204500元;主要为预付林芝县计生幸福工程项目经费20万元及其他垫付款4500元非流动资产250587996.66元,较上年周期15960900.94元。增长6.8%。占总资产89.06%。其中固定资产原值24485976.5(年初为19553193.5元)。较上年同期增加4932783,增长25.23%;主要为局、血站、购买办公设备(电脑、打印机、传真机、复印机)以及妇保院、藏医院等购置的专用设备款。在建工程233439179.35元,较上年同期增加12399179.35,增长5.61%。主要一是工程为传染病医院建设224800(水资源费13.28上缴国库、水资源论证费、水土保持方案编制费9.2万元)二是疾控预防控制中心建设项目支出12174379.35元。

(二)负债总计281364657.11元年初负债数为293588442.34元;负债减少4.16%。其中:其他应付款4006047.6,主要为代收的新冠肺炎疫苗费136.8万元、考务费返还款、以前年度的援藏项目、红十字会基金等。累计盈余277358609.51元,较上年同期减少10873130.1元,下降3.77%。

六、特别说明的情况(其他应付款)

该科目中主要核算资金内容提要:代收新冠肺炎疫苗款1367960元,计划在2022年退还至个人。历年援藏经费:血站工作经费105227.41万元(由援藏解决)援藏项目资金438110.5元。,红十字会基金742811.04元质保金229690元、考务费返还款200198元,以上资金合计为3083996.95元,其余为我委的工会经费、代收的水电费等资金。

第四部分名词解释

1、卫生健康支出:反映医疗卫生和计划生育、中医等管理事务方面的支出。

2、社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

林芝市人民医院2021年决算编报说明

第一部分  林芝市人民医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  林芝市人民医院2021年度部门决算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、机构运行表

五、政府性基金预算收入支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  林芝市人民医院2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分林芝市人民医院概况

林芝市人民医院始建于19666月,在“八一”门诊部的基础上,发展为八一人民医院,1986年更名为“林芝地区人民医院”,20156月随着林芝撤地设市,更名为“林芝市人民医院”,201512月通过国家三级乙等医院评审,201711月通过国家三级甲等综合医院评审,20181月被西藏自治区卫生计生委确定为“三级甲等”综合医院。

目前医院系藏东南1所集医疗、预防、保健、康复、急救、科研、教学为一体的综合性医院。医院现占地面积70783.7平方米,医疗用房31084.87平方米。编制床位200张,实际开放床位279张。现有干部职工560人,其中,专业技术人员441人,占78.75%;医护人员中级职称74人,高级职称44人;博士生导师2名,硕士生导师7名;拥有博士学位者12人,硕士学位者13人;国家卫计委突出贡献中青年专家1名。近三年来,医院门诊、住院、手术人次逐年攀升,平均住院日逐年下降,床位周转率不断提高。医院满意度持续保持在90%以上。

我院设有52个科室,主要临床科室31个,医技科室5个,门急诊系统2个。医院基础建设和配套设施完善,医院现拥有西门子数字减影血管造影设备(DSA)、GE 1.5T磁共振、128层螺旋CT、超声胃镜、全自动生化分析仪等大型医疗设备以及重症抢救、生命支持的现代化医疗设备。

医院把“院有特色、科有特点、人有专长”作为医疗建设的指导思想,始终秉承“真诚、博爱、敬业、奉献”的价值追求理念,坚持“依法治院、科技兴院、人才强院、质量立院”的发展思路,努力打造区域医疗中心,树立人文服务品牌,建森林花园式医院,创国家三级综合医院。

一、主要职能

林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院,占地面积70783.7万平方米,隶属于市政府差额拨款事业单位,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全地区21万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院,西藏大学医学院教学基地,西藏民族大学附属林芝医院,暨南大学附属林芝医院。

二、林芝市人民医院预算单位构成

林芝市人民医院是差额事业单位,执行政府会计制度,单位按照预算按级次划为地市级预算单位。财务实行独立核算。

2021年度预算公开包括以下单位数据:

1、基本支出

2、项目支出

2021年度,我院在市委的正确领导及财政部门的大力支持下,全院干部职工在院领导的带领下,认真贯彻落实中共、区党委、市委一系列决策部署,深入开展党的群众路线教育实践,着力推进科技兴院、人才强院的战略,全院干部职工团结奋进,医疗服务质量和服务水平不断提升,其间医院财务在资金的运行过程中严格执行八项规定以及各项财务制度,遵循财务工作为医疗工作服务的原则,统筹兼顾,促进了我院各项工作的开展。现将全年的财务运行情况报告如下:

一、单位基本情况

(一)、基本情况:

1、主要职能:林芝市人民医院是藏东南最大的一所集医疗、预防、保健、科研、教学为一体的综合性三级甲等医院,占地面积8万平方米,隶属于市政府差额拨款事业单位,是林芝市的中心医院,医疗服务覆盖整个地区,肩负着全地区21万人口的卫生保健工作。是卫生部国际紧急救援中心网络医院,西藏大学医学院教学基地,西藏民族大学附属林芝医院。先后与广东省人民医院、广州医学院第一附属医院、深圳龙岗中心医院、暨南大学附属一院建立了友好医院。

2、人员情况:我院人员编制为293人,援藏人员18,聘用人员203.(其中公益性岗位30人),临时工21人,志愿者7人。

3、人员变动情况:调出1人,退休3人,辞职8人。

(二)、当年取得的主要事业成效

2021年医院全力进行新冠疫情防控工作的同时细化专科建设,将医院科室由24个细化到52个,积极推进ICUNICU、血透室、胸痛、介入等中心建设。二是加强硬件基础设施建设,改善就医环境。新建了感染楼工程,改善了疫情防控能力条件;建立了P2实验室,购置大量检验、病理病检设备,实施了手术室麻醉系统信息化建设、血透室、ICUNICU、外科、妇产科、功能科、检验科、放射科等重点专科改造和建设。通过一系列举措,医院软硬件设施明显加强,诊疗能力、服务水平显著提升。三是完善人才引进和人才激励机制。建立完善人才激励机制,改革绩效分配方案,重点向临床一线倾斜,设立最低绩效保障、保证公平、实行梯度绩效、激励快速增长。四是深化优质服务,提升患者满意度。五是深化医疗人才“组团式”援藏工作。一年来,医院召开“组团式”援藏工作专题会议7次,收集合理建议28条,规范后勤、医疗管理制度37项,开展新技术新项目76项,填补林芝市医疗空白26项。

二、收入支出预算执行情况分析

()收入支出预算安排情况

全年收入总额为239811695.04元,较去年同期增长4.44%,分别由以下收入类别构成:

1.财政补助收入71171075.71.较去年同期减少18.14%,占总收入的38.09%。(其中包括: 2021年医疗服务与保障资金培训类经费1000000元,2021年取消药品加成2248800元,基本公共卫生113900元。)

2、医疗业务收入160959457.42(其中门诊收入60840803.04元,住院收入100118654.38),占总收入的59.09%,比去年同期增加12.84%,其中药品收入为39397084.62元,药占比24.47%,十分合理,达到三级甲等公立医院要求。

3、上级补助收入为0元。

4、其他收入为7681161.91元。

各项收入占总收入比重如图:

(二)支入支出预算执行情况

1、收入支出与预算对比分析

2021年总收入为239811695.04元,2020年总收入229611931.52元,2021年较上年增长10199763.52元,增长幅度为4.44%,由于疫情防控措施十分严格,本年度疫情较上年缓和,所有收入指标均向往年正常水平靠拢,财政基本收入中补发了2017年7月-2021年6月全院在编干部津贴补贴,同时因所有人晋升关系,津贴补贴较上年有所增加;2021年支出为264582036.84元,2020年支出为195998624.60元,2021年支出数较上年增长68583412.24元,增长幅度为34.99%,由于今年承担202091112月绩效导致本年绩效支出较去年同期大幅增加;补发20187-20216月全院在编职工津贴补贴,导致人员基本工资成本较上年有所上升。同时,业务收入的上升意味着医疗业务成本的上升。造成本年度收入及成本均与上年度有所增加。

2、收入支出结构分析

2021年总收入为239811695.04元,其中:财政补助收入71171075.71元,占总收入的比例为29.68%;医疗收入160959457.42元,占总收入的67.12%;其他收入7681161.91元,占总收入的3.2%.

3、支出按经济分类科目分析

1)“三公”经费支出情况:

2021年公车用车运行维护费为44.59万元,2020年公车用车运行维护费为33.57万元,较上年增加11.02万元,主要原因为本年度车辆增多。

2021年公务接待费为5.51万元元,2017年公务接待费为2.68万元。主要原因为2020年度接待费报销一部分在本年度体现。

2)、对个人和家庭的补助为4610250元,超过了百分之三十,主要原因为柔性双百计划人员经费支出,我院干部职工子女进出藏交通费、干部职工内地治疗交通费、基本公卫及重大公卫中医疗补贴。

4、财政拨款收入、支出分析

2021年财政拨款收入为71171075.71元,基本补助收入为66725110元,基本补助支出为67358760元。项目补助收入为4445965.71元,项目补助支出为28582657.51元,财政补助项目结转(余)138968.74元。已按规定返还财政,结转下年使用。

(三)、年末结转和结余

1、年终基本收支结余为138968.74元,其中财政项目补助结转(余)138968.74元,基本支出结转(余)307590元,已按规定返还财政,

(四)、当年预算执行中存在的问题、原因及改进措施

    本年度净亏损5935924.53元,已用历年累计盈余弥补亏损;三公经费未列入财政预算,均为我院自己承担我院。本年度应加强预算执行进度督查,积极对月度、季度、半年度预算执行进度进行有效监督与调整。

三、资产负债情况分析

截至2021年12月31日,资产总额219678352.26元,负债38001247.13元,净资产181677105.13元。

1、资产概况:总资产中,货币资金26866228.36元,占资产总额的12.23%;其他应收款10195987.27元,占资产总额的4.64%;应收账款40560036.4元,占资产总额18.46%,;存货235664.65元,占资产总额011%;固定资产144387689.07元占资产总额的65.72%:

2、负债概况:负债中其他应付款24258461.22元,占总资产的11.04%;应付账款12084022.23元,占总资产的5.50%;预收账款为989185.86元,占总资产的0.45%.

3、固定资产为144387689.07元,占总资产的65.72%,通过财政资金及自筹资金购入一批医疗设备,信息系统工程等,今年还根据新的医院财务制度提取折旧金额为21346383.04元。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

   我院严格执行新政府会计制度,根据相关条例对我院固定资产、流动资产、现金、银行存款等进行严格管理,会计出纳职责分明,专款专用,做到账实相符。对国家医保政策严格落实。进行部门决算时,主办会计人员严格按照整年收支报表进行决算处理工作,对编报内容层层把关,使其内容详尽,呈现整年财务事实。财务经上级审核无误通过。

(二)本单位决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况

    我院每年按时将每年决算报表公开于林芝市政府门户网上,尽最大努力做到财务状况透明化,杜绝事业单位财务贪污等状况,以广大群众为基础,接受人民监督。

    我院每年决算报表主管部门都做到了以最快速度进行批复,兼顾质量效率,为我院财务人员树立了良好榜样。

(三)对单位决算管理及报表设计的建议

    对单位决算管理方面,财务人员应以身作则,由于到年底事务繁忙,建议留一段真空期由专人负责决算工作,以此减轻财务压力。

同时报表设计过于简洁,主管单位应对相应不同级别不同业务为主的单位设计不同的报表,以此提高效率,避免冗杂工作。

(四)对加强部门决算数据分析利用工作的建议

  相关财务部门应对决算数据的利用不仅仅是增加或者减少,应从当下出发,察觉出从当前决算数据中体现出的单位部门潜在的财务危机,并及时做好应对工作,防患于未然。

林芝市藏医院2021年度决算公开

第一部分西藏林芝市藏医院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分西藏林芝市藏医院2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

、支出决算表

、财政拨款收入支出决算总表

、一般公共预算财政拨款基本收入支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

、政府性基金财政拨款收入支出决算

九、政府采购情况表

第三部分 西藏林芝市藏医院2021年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏林芝市藏医院2021概况

   

林芝市藏医院于1993年8月6日挂牌成立,现为副县级单位,隶属于林芝市卫生健康委员会,是属财政全额性拨款事业单位,执行政府会计制度,财务实行独立核算。

一、主要职能

林芝市藏医院是一所非盈利性为目的的民族医院,医院以“社会效益第一;患者健康第一;服务质量第一;医院信誉第一”的服务意识,以“仁爱;传承;发扬;创新”为院训,为人民群众提供较高水平的藏医服务;承担保健、预防、康复、教学、科研、生产等藏医事业发展任务,起到区域性藏医指导中心的职能。  

二、部门决算单位构成

  一)部门职责

  为人民群众提供较高水平的藏医服务;承担保健、预防、康复、教学、科研等藏医事业发展任务,起到区域性藏医指导中心的职能。

(二)部门机构设置

   部门预算单位构成:林芝市藏医院,机构编制床位103张,我院内设机构有10个:办公室(总务科)、财务科、医教科、护理部、门诊部、药械科(药剂设备科)、院感管理科、制剂中心、“治未病”科、藏医药研究室(天文历算研究室)。

全院年末实有人数125人,其中在编正式干部职工64人;公益性及临时工59人;三支一扶2人。正式干部职工中事业管理人员六级1人、事业管理人员七级5人、事业管理人员八级6人,专技人员七级5人,专技人员十级18人,专技人员十二级27人,专技人员十三级2人,事业工人四级1人、五级1人。

三、车辆情况

   我院车辆编制数为4辆,年末实有数为3辆,与上年度一致,无变化。

第二部分

林芝市藏医院2021年度决算明细表

(表格见附件1-8 )

第三部分

林芝市藏医院2021年度决算情况说明

一、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况

1、收入结构分析

2021年全年收入总额为3882.05万元,其中财政补助收入(财政预算资金)为2082.96万元,事业收入1724.98万元。相比上年度总收入增加509.77万元,主要变动原因是财政补助收入较上年度减少508.93万(主要原因是2020年度财政安排创建三级乙等医院建设经费600万),事业收入较上年度增加944.59万元,主要原因是成功创建三级乙等医院后,本院整体医疗服务及设施水平提升,就医量较往年大幅度提高,主要是住院患者人数从2020年886人,增加到2021年1386人,从而推动业务收入增加。

2、支出结构分析

2021年度总支出3704.09万元,其中工资福利支出1870.69万元,占总支出的50.6%;商品服务支出992.53万元,占总支出的26.8%;对个人和家庭补助支出29.54万元,占总支出的0.7%;资本性支出811.33万元,占总支出的21.9%。较去年总支出增加252.2万元。主要原因是CT机房及核酸实验室改造等项目支出增加。

二、年末结转及结余情况

2021年财政拨预算资金3882.05万元,预算执行3530.49万元,预算执行91%。当年财政拨款结转结余351.56万元。

三、“三公”经费说明

2021年“三公”经费支出数为2.91万元。

1、公务接待费为4191元,较减少9687元;国内公务接待4批次、人数28人。

2、2、“公务用车购置和运行费”已细化为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”,2021“公务用车购置费”为0元。“公务用车运行费”2.5万元,较去年减少1.1万元。

三公经费支出均呈下降趋势,支出总额未超过年度部门预算数。

四、本年度财务工作开展情况

1、2021年林芝市藏医院始终坚持以“服务、效率、和谐、廉洁”的管理理念,紧紧围绕医院事业发展需要,合理安排财力,加强预决算管理,理顺业务流程,完善各项制度,强化基础工作,努力增收节支,为医院事业发展提供了较好的财力保障。

2、严格按照上级规定编制财务年度预决算工作,每年度按照上级部门要求及时完整的在相关网站公开预决算工作。

3、认真完成预算单位部门整体绩效评价审计工作组等6批次专项审计提出整改工作。

4、按照规定及时完成干部职工五险一金缴纳工作。

5、以加强公立医院公益性,调动医务人员工作积极性,不断提升医院整体医疗服务水平为原则,结合我院实际情况联合各部门起草出台了《林芝市藏医院绩效工资分配方案(试行)》林市藏字202135号,并于2021年4月1日起试行林芝市藏医院绩效工资薪酬制度。

6、进一步规范科各类专项资金独立核算,确保专项经费专款专用,直观预算执行情况,做到专项经费公开、透明,确保财政性资金发挥最大的社会效益。

五、其他情况说明

(一)事业运行经费执行情况说明

2021年林芝市藏医院事业运行经费财政拨款3882.05万元,执行数为3530.49万元,本年度财政拨款结转结余351.56万元。历年结转结余84.18万元,财政拨款结转结余共计435.74万元。

(二)政府采购情况说明

     2021年度无政府采购情况

三)国有资产占有使用情况

       截止2021年12月31日,林芝市藏医院固定资产原值4208.04万元,其中房屋价值1293.66万元;实有车辆3辆,价值82.71万元。专用设备中单价50万元(含)以上及单价100万元(含)及以上的各三台。

四)重点项目绩效目标等预算绩效情况说明

   2021年度预算专项为441.8万元。其中:党建经费7.8万元;药品零差价补助55万元;2021年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)补助资金195.99万元;抚恤金26.06万元;核酸检测实验室建设经费151.09万元;2021年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)第二批补助资金2.02万元;2021年重大传染病防控经费0.5万元;医疗费补助2.84万元;重大公共卫生专项0.5万元。

主要绩效目标完成情况:一是党建经费有效保障了党支部的战斗堡垒作用,带动医院工青妇工作,推进医院综合发展二是药品零差价补助项目有效推进药品零差价销售政策的落实,保障公立医院正常运行;三是完成核酸实验室的改造建成,采购核酸检测设备、急救能力设备、供氧室的建成等,有效保障了疫情常态化工作需求,提升了医院综合服务能力,保障了群众的就医需求。

(五)举借债务公开情况

2021年林芝市藏医院无举借债务。

(六)扶贫项目资金情况

2021年度无扶贫项目资金。

    第四部分名词解释

1、医疗卫生与计划生育支出(中医(民族)医):反映卫生健康部门所属中医(民族)医支出。

2、社会保障就业支出:反映单位在社会保障与就业方面的支出。

林芝市疾病预防控制中心

2021年度部门决算

 录 

第一部分  林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分林芝市疾病预防控制中心2021年度部门决算公开明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   林芝市疾病预防控制中心2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释 

第一部分  林芝市疾病预防控制中心概况

一、部门决算单位构成

林芝市疾病预防控制中心成立于1986年12月(原林芝地区卫生防疫站),正科级建制,是林芝市卫生和计划生育委员会的下属单位,财政全额拨款事业单位,执行事业单位会计制度,财务实行独立核算,非二级预算部门。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责

1.拟定疾病预防控制规划、方案,负责疾病预防控制信息的收集整理、统计分析、综合评价和疫情报告及预测、预报;拟定计划免疫工作规划,组织实施免疫预防接种。

2.对传染病、地方病、寄生虫病、职业病、学生常见病等重点疾病的发生、发展和分布规律进行流行病学监测,制定预防措施;组织实施公共卫生健康危害因素监测及职业病监测防控;负责开展传染病暴发流行和突发性危害公共卫生事件等重大疫情、事故的专业技术调查,并制定控制对策和措施。

3.负责常见病原微生物检测和常见毒物、污染物的检验鉴定工作。

4.承担卫生预防监测检验和预防性健康检查工作,受卫生行政部门委托,承担与健康相关产品的卫生质量检验、鉴定、卫生学评价,卫生防疫检验和实验室质量控制工作,承担相关单位的检验委托。

5.负责疾病预防控制系统专业技术人员的培训,指导基层预防保健工作,承担爱国卫生运动中与疾病预防控制有关的技术指导工作。

6.负责健康教育与健康促进工作,向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务,利用相关疾病预防控制信息,促进全社会共同开展健康教育与健康促进工作。

7.负责引进、推广先进的预防医学技术手段,承担疾病预防控制相关领域的科学研究工作。

8.承担慢性非传染疾病精神卫生疾病监测及管理防控工作。

9.承担上级部门交办的其他事项。

(二)部门机构设置

林芝市疾病预防控制中心内设办公室、财务科、检验科、性艾科、健康教育与慢病科、卫生科、地病科、结麻科、传染病防控科、免疫规划科和寄生虫及病媒生物防治科。人员编制数48人,均为事业编制。2021年末在职干部52人,退休人员27人。另有公益性岗位人员3人。

第二部分 林芝市疾病预防控制中心2021年度部门决算明细表

(见附表1-8)

第三部分 林芝市疾病预防控制中心2021年度部门决算数据说明

一、2021年度一般公共预算收支总体情况说明

2021年度,林芝市疾病预防控制中心一般公共预算收入2667.23万元,比2021年增加4.77万元,上升0.1%,一般公共预算支出总计2182.04万元,比上年减少707.58万元,下降24.48%。下降原因是因为2022年部分转移支付资金到位较晚,未及时支出。

2021年度一般公共预算收入情况说明

2021年度,林芝市疾病预防控制中心收入总计2667.23万元,其中年初预算数1708.27万元调整预算数为2667.23万元。

2021年度一般公共预算支出情况说明

2021年度,林芝市疾病预防控制中心支出总计2182.04万元,其中:基本支出1461.38万元;项目支出720.66万元

四、2021一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度,林芝市疾病预防控制中心支出总计2182.04万元,其中:基本支出1461.38万元;项目支出720.66万元

(二)财政拨款支出决算结构情况

林芝市疾病预防控制中心2021年度财政拨款支出2182.04万元,其中:社会保障就业支出(124.71万元,占5.7%;卫生健康支出(类)1890.31万元,86.63%;住房保障支出(167.01万元,7.67%

(三)财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出(类)财政对基本养老保险基金的补助(款)机关事业单位基本养老保险缴费支(项)118.32万元;

2. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)3.69万元;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.73万元;

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.95万元;

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)1298.12万元;

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项()252.94万元;

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项()118.35万元

8. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理()118.65万元;

9.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出()33.99万元;

10.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗() 64.33万元;

11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出() 3.9万元;

12.住房保障支出()住房改革支出(款)住房公积金()99.75万元;

13.住房保障支出()住房改革支出(款)购房补贴()67.25万元;

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

林芝市疾病预防控制中心2021年一般公共预算财政拨款基本支出1461.38万元总支出66.97%,其中:人员经费1359.16万元,主要包括基本工资津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴等;公用经费102.21万元主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(、培训费公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021林芝市疾病预防控制中心一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15.52万元,减少10.64万元,比上年下降40.67%,其中:公务用车运行维护费全年支出14.89万元,上年减少10.4万元,下降41.12%。年末车辆保有量5册登记5辆公车有2辆冷链运输车,其他3辆为日常业务用车。公务用车运行维护费2020年相比变化较大,原因是车辆报废后维修成本降低,且2022年下乡频次相比2020年有所减少;公务接待全年支出0.62万元,比上年减少0.24万元,下降27.9%,全年接待批次5批,国内公务接待人次60

    、其他重要事项情况说明

(一)单位运行经费支出情况说明

林芝市疾病预防控制中心2021公用经费支出合计102.21万元,其中:办公费8.95万元;水费为0.95万元,手续费0.12万元;电费为4.14万元,邮电费11.48万元;公务用车运行维护费14.89万元;差旅费0.77万元;公务接待费0.62万元;工会经费15.8万元;维修19.85万元;委托业务费5万元;其他商品服务支出12.9万元;办公设备购置3.71万元。2021公用经费部分用其他工资福利方面:具体为包干经费差额公益性岗位工资以及值班补助等。

(二)政府采购情况说明

2021林芝市疾病预防控制中心政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至202112月31日,林芝市疾病预防控制中心有公务车辆5,其中,其他用车5日常业务用车3辆,冷链运输车2辆)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政要求,林芝市疾病预防控制中心对2021年超过30万以上项目进行绩效申报,申报项目共5个,分别是基本公共卫生,精神卫生工作经费,实验室试剂耗材采购经费,新冠肺炎疫情常态化防控经费,重大传染病防控经费。

(五)扶贫资金分配结果、扶贫项目安排和资金使用情况公开情况说明

2021林芝市疾病预防控制中心没有安排扶贫项目资金。

(六)举借债务公开情况

2021林芝市疾病预防控制中心没有举借债务

2021度部门决算等财务工作开展情况

(一)财务管理情况

1.会计从业人员资质:我中心会计人员经过专业的上岗培训,具有会计从业资格证书和基本的会计知识的储备。

2.预算执行情况:我中心年初合理编制了单位预算,在财务支出方面严格按照预算编制情况进行收支,按时出具财务报表,真实反映单位财务情况和预算执行进度。

3.账簿设置情况:我中心严格按照《华人民共和国预算法华人民共和国会计》等法律规章,设置会计账簿和进行日常账务处置,不存在账外现金或者私设小金库现象。

4.账户设置情况:我中心按照相关要求设置了零余额账户和基本账户,便于预算执行。

2、决算组织情况

由我中心财务室工作人员负责决算信息采集及编报工作。

3、决算编报情况

1)按照《部门决算管理制度》进行决算编报,及时清理往来款项,核对年度预算收支和各项拨款是否准确到位,各项收支按规定要求进行年终结账。

2)根据登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制决算,做到数据真实正确、内容完整,账证相符、账实相符、账表相符、账账相符。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

、基本支出:指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

林芝市妇幼保健院2021年度决算公开

                    录

第一部分  林芝市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门单位构成

第二部分  林芝市妇幼保健院2021年度决算公开明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第三部分 林芝市妇幼保健院2021年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

林芝市妇幼保健院概况

林芝市妇幼保健院挂牌成立于19901月,正科级建制,隶属于林芝市卫生和计划生育委员会,是一所集医疗、保健一体的二级甲等医院,为全额预算拨款事业单位。下设有儿科、妇产科、保健科、医务科、医技科(检验科、超声科)、药剂科等。

一、 主要职能

1.以提高本市妇女、儿童群体的健康水平和人口质量为目标,以妇女保健、儿童保健、计划生育技术指导、优生优育为中心任务,指导基层的重点保健与临床相结合的业务,肩负着本市妇女、儿童健康规划的实施与监测任务。

2.提供全面的、系统、连续的妇女保健、儿童保健、计划生育技术、优生优育及妇产科、儿科的保健医疗服务,解决本市妇幼保健、计划生育技术服务、优生优育、妇产科、儿科的疑难疾病的会诊和治疗,承担所辖县的会诊、转诊任务并执行双向转诊制度。

3.掌握本市妇女儿童的健康状况、健康问题、主要疾病、孕产妇和婴儿死亡情况及主要死因,协助卫生行政部门制定妇幼卫生发展规划以及防治计划并牵头实施。

    4.承担基层医疗保健单位妇幼卫生人员的专业进修、本院人员的在职教育并全面掌握本地区妇幼卫生技术人员的现状,协助卫生行政部门制定培训规划并组织实施。

5.负责本市妇幼卫生、计划生育、优生优育方面的健康教育和健康教育材料的制作、基层人员培训工作。

 第二部分

林芝市妇幼保健院2021年度决算明细表

(表格见附件)

第三部分

林芝市妇幼保健院2021年度

决算情况说明

一、收支情况

2021年全年收入总额为24973123.57元,年初结转和结余为529059.06元,支出为24834553.91元。

(一)、收入概况:财政拨款16105607.90,占总收入的64%;事业收入8867515.67元,占总收入的36%

(二)、支出概况:全年总支出为24834553.91元。其中财政拨款支出16634666.96元(含项目经费1215353.34元);事业支出8199886.95元,较上一年度减少4988871.58元,同比减少17%.主要是支付了2019年创建二级甲等医院经费、19年医疗能力与保障能力提升等项目结转经费及二类疫苗采购专用材料费开支等。

二、2021年度事业运行情况

我院事业运行经费为23,619,200.57元。主要包括:

1.工资福利支出15,238,364.23元,占总支出64%。其中:基本工资2,214,308.00元、津贴补贴7,573,392.00元、奖金783,124.67元、伙食补助费201,600.00元、其他社会保障缴费49,578.18元、机关事业单位基本养老保险缴费1,322,063.08元、职工基本医疗保险缴费685,651.24元、住房公积金1,048,132.00元、其他工资福利支出1,360,515.06元等。增加原因:全区增资补发人员经费增加、二类疫苗采购(主要宫颈癌疫苗)。

2.商品和服务支出为8,217,987.34,占总支出35%其中:办公费为218,420.50元、印刷费为3,500.00元、手续费7,648.34元、水费为74,188.00元、电费为232,422.54元、邮电费为145,052.23元、物业管理费185,900.00元、差旅费为97,548.50元、维修()费为743,031.48元、培训费0元、公务接待费为7,224.00元、工会经费为139885172,100.00元、专用材料费为5,914,295.13元、委托业务费335,347.30元、公务用车运行维护费为80,679.32元、劳务费300.00元、其他商品和服务支出为330.00元。

3.对个人和家庭的补助支出为72,450.00,占总支出1%其中:医疗费补助25,650.00元、其他对个人和家庭的补助支出46,800.00元。

三、“三公经费”情况说明

1.2021年公务接待费为7224,20200元增加了7224元,同比增加100%原因分析:2020年度我院无公务接待事项发生,因此同比增加明显。

2.2021公务用车购置及运行维护费为489277.74元。公务用车购置1辆,金额为423014.42,年底保有量为4辆,未超编(编制5辆)2021年公务用车运行维护费,66263.32元。较202067600.8减少1337.48元,同比减少1%。较2020年度增减幅度基本持平,无明显变化。

3.因公出国(境)费用情况:2021年我院无出国()事项发生,因此未发生此项费用支出。

四、其他情况说明

(一)、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》我单位无政府性基金预算财政拨款,故无相关数据。

(二)、政府采购情况:2021年度我院政府采购428183.28元主要用于购置公务用车1台。

(三)、国有资产占有情况:截至20211231日,资产合计38235643.23元:流动资产8021243.08元,占总资产21%;固定资产净值30214400.15元,占总资产79%

说明:房屋净值20083304.55元,占资产总量52%、车辆4辆净值365731.22元,占资产总量1%

四)、扶贫资金安排及使用情况

2021年度我院预算未安排扶贫资金。

(五)、债务情况

2021年度无偿还的债务、待回购的股权投资及应付工资物资款项等。

五、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2021年我院项目支出为1215353.34元。较2020年的11244756.28元减少了10029402.94元,同比减少89%。其中:党建经费64675有效保障了我院党建各项工作的正常开展,使我院党支部党建能力得到了很大提升21年农牧区卫生人员培训经费114330元有效提升了基层卫生人员业务素养、创二甲经费64681积极有效的提升了我院信息化管理水平、强化了医疗硬件设施等19年提前告知重大公共卫生47390有效保障了项目实施的工作经费,有效提升了我院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设20年提前告知重大公共卫生10000有效保障了项目实施的工作经费,有效提升了我院公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设、公务用车购置423014.42元保障了我院公务办公用车需求、19年医疗能力与保障能力提升经费314768有效提升了我院公共卫生体系建设提升了医疗服务能力等。减少原因2020年支付了2019年创建二级甲等医院经费、19年医疗能力与保障能力提升等项目结转经费,导致本年减少幅度较大。

六、其他事项说明

2021年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余529059.06元;一般公共预算财政拨款收入16105607.90元;本年一般公共预算财政拨款支出16634666.96元,其中:基本支出15419313.62元;项目支出1215353.34万元;年末结转和结余0万元,

第四部分  名词解释

1.卫生健康支出(妇幼保健机构):反映卫生健康部门所  属妇幼保健机构的支出。

2.社会保障就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3.?购房补贴:反映按房改政策规定,行政事业单位向符条件的职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转业复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

4.重大公共卫生服务:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

林芝市卫生健康委员会

2023年1月18日

林芝市市直卫生系统2021年决算公开明细表